LLP для нерезидентов Великобритании: что нужно знать?
Английская Limited Liability Partnership (LLP) — это идеальный выбор для нерезидентов, которые не ведут бизнес на территории Великобритании. Такая компания не облагается корпоративным налогом, а её партнёры платят налоги только в своих юрисдикциях. Однако LLP всё равно обязана соблюдать некоторые формальности. В этой статье мы расскажем о ключевых аспектах ведения бизнеса через LLP для нерезидентов, включая отчётность, налоги и управление.
1. Почему нерезидентам выгодно использовать LLP?
- Нет корпоративного налога: LLP не платит налог на прибыль, так как доход распределяется между партнёрами.
- Гибкость управления: Партнёры сами определяют условия распределения доходов.
- Минимальные обязательства: Если LLP не ведет деятельность в Великобритании, её отчетность упрощена.
- Легальность: LLP позволяет законно оптимизировать налоги, соблюдая законодательство.
2. Налоги для нерезидентов LLP
- Нет налогов в Великобритании, если:
- LLP не ведет коммерческой деятельности в UK.
- Партнёры не являются налоговыми резидентами Великобритании.
- Доход не получен от источников в UK.
- Налоги платятся в стране партнёров: Каждый партнёр обязан декларировать доход в своей налоговой юрисдикции.
- VAT (НДС): Регистрация необходима, если оборот с клиентами в UK превышает 85 000 £ в год.
3. Какие отчёты обязательны для LLP?
Даже если LLP не ведет активной деятельности в Великобритании, она обязана:
- Ежегодно подавать Confirmation Statement: Подтверждение данных компании (директора, партнёры, юридический адрес).
- Сдавать годовую финансовую отчетность: Даже если деятельность отсутствует, нужно подавать «нулевую» отчетность.
- Вести финансовые записи: Все финансовые операции должны быть документированы и доступны для проверки.
4. Особенности управления LLP для нерезидентов
- Нужно минимум 2 партнёра: Это могут быть физические лица или компании (например, оффшорные компании).
- Юридический адрес в Великобритании: Обязательное требование, даже если LLP не ведет деятельность в UK.
- Бухгалтерское сопровождение: Несмотря на отсутствие налогов, ведение отчетности требует профессионального подхода.
5. Частые ошибки нерезидентов и как их избежать
- Неведение финансового учета: Даже при отсутствии операций в UK.
- Нарушение сроков подачи отчетов: Это ведет к штрафам и ухудшению репутации компании.
- Незнание налоговых обязательств в своей стране: Партнёры обязаны декларировать доходы в своей юрисдикции.
- Ошибки в регистрации VAT: Если LLP работает с клиентами из UK, регистрация может стать обязательной.
6. Советы для владельцев LLP-нерезидентов
- Наймите профессионального бухгалтера, чтобы избежать ошибок в отчетности.
- Используйте юридический адрес в Великобритании для официальной переписки.
- Сохраняйте все финансовые документы минимум 6 лет.
- Консультируйтесь с налоговыми экспертами в своей стране, чтобы соблюдать местное законодательство.
- Если планируете вести деятельность через интернет (e-commerce), заранее уточните правила VAT.
Заключение
LLP для нерезидентов Великобритании — это эффективный инструмент для ведения международного бизнеса с минимальными налоговыми обязательствами. Однако соблюдение отчетности и регистрационных требований остается обязательным. Компания UK2GO готова помочь вам зарегистрировать LLP, вести отчетность и обеспечить юридическую поддержку, чтобы ваш бизнес работал без рисков и нарушений.
Хотите воспользоваться преимуществами LLP для нерезидентов? Обратитесь в UK2GO, и мы позаботимся обо всех ваших обязательствах.